2019年度工信局部門預算(本級)
目 錄
第一部分 工信局概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分工信局 2019 年度部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 工信局2019 年度部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
第一部分
工信局概況
一、工信局主要職責
一是加強充分發(fā)揮市場機制配置資源的決定性作用,強化工業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、政策標準的引導和約束作用。二是推進信息化和工業(yè)化融合,強化信息化對經(jīng)濟社會的帶動作用。三是加強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設,提高自主創(chuàng)新能力,大力發(fā)展有關新興產(chǎn)業(yè),以高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。四是加強對促進中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導和綜合協(xié)調(diào)職能。五是全縣工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構的政策建議。六是監(jiān)測分析全縣工業(yè)運行態(tài)勢,統(tǒng)計并發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導,協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題并提出政策建議。七是負責全縣中小企業(yè)、民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導。八是服務縣國有(集體)屬生產(chǎn)經(jīng)營類企業(yè)。
二、工信局預算單位構成
南樂縣工信局部門預算包括局機關本級預算。
第二部分
工信局2019年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
南樂縣工信局2019年收入總計574.94萬元,支出總計574.94萬元,與2018年相比,收、支總計各增加127.63萬元,增長22.20%。主要原因:人員工資調(diào)標、2018年企業(yè)申報資金、老干部局液壓件廠暨海淀鞋廠棚戶區(qū)項目改造推進組工作資金。
二、收入預算總體情況說明
南樂縣工信局2019年收入合計574.94萬元,其中:一般公共預算574.94萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元
。
三、支出預算總體情況說明
南樂縣工信局2019年支出合計574.94萬元,其中:基本支出357.25 萬元,占62.14%;項目支出217.69萬元,占37.86%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
南樂縣工信局2019年一般公共預算收支預算574.94萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2018年相比,一般公共預算收支預算增加127.63萬元,增長22.20%,主要原因:人員工資調(diào)標、2018年企業(yè)申報資金、老干部局液壓件廠暨海淀鞋廠棚戶區(qū)項目改造推進組工作資金;政府性基金收支預算0萬元。
五、一般公共預算支出預算情況說明
南樂縣工信局2019年一般公共預算支出年初預算為574.94萬元。主要用于以下方面:資源勘探信息等支出481萬元,占支出的83.66%;社會保障和就業(yè)支出67.04萬元,占支出的11.66%;衛(wèi)生健康支出9.20萬元,占支出的1.60%;住房保障支出17.70萬元,占支出的3.08%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
南樂縣工信局2019年一般公共預算支出年初預算為357.25萬元。主要用于以下方面:工資福利支出312.15萬元;商品和服務支出19.96萬元;對個人和家庭的補助25.14萬元;資本性支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我局2019年“三公”經(jīng)費預算為1萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與 2018年相同。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元 。
(二)公務用車購置及運行費0萬元。
(三)公務接待費1萬元。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)與2018年相同。主要原因:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務接待。
八、政府性基金預算收支情況說明
我局2019年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
我局2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
南樂縣工信局2019年機關運行經(jīng)費支出預算87.70萬元,主要保障機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)政府采購支出情況
2019年政府采購預算安排0萬元。
(三)關于預算績效管理工作開展情況說明
2018年,我局沒有組織對項目進行預算績效評價。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末,我局共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我局沒有負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收
支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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