南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢驗(yàn)測試中心2018年度部門預(yù)算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 2018 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心2018 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

第一部分

南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心概況

一、  南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心主要職責(zé)

檢測中心主要有兩項(xiàng)工作:產(chǎn)品檢驗(yàn)工作和計量檢定工作。內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)室、化驗(yàn)室、流量室、理化室、衡器室、檢定室等,是我縣法定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)之一。制訂年度周檢計劃,作到計量器具受檢率達(dá)98%以上;正確使用計量標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)日常維護(hù),保養(yǎng)工作,不得超期使用;在檢定過程中,嚴(yán)格執(zhí)行計量檢定規(guī)程;認(rèn)真填寫原始記錄和檢定證書;按照檢定規(guī)程的要求,保證檢定工作的質(zhì)量。

二、南樂縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局本級預(yù)算單位構(gòu)成

南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心部門預(yù)算。

1、南樂縣檢驗(yàn)測試中心

 

第二部分

南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心

2018年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣工商質(zhì)監(jiān)局本級2018年收入總計580.83萬元,支出總計580.83萬元,與2017年相比,收、支總計各增加200.27萬元,增長34.48%。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,一是正常晉檔晉級;二是將2017年年終一次性獎和目標(biāo)考核獎納入2018年預(yù)算;三是將201410月至20169月增資差額及準(zhǔn)備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預(yù)算。

二、收入預(yù)算總體情況說明

南樂縣檢測中心2018年收入合計580.83萬元,其中:一般公共預(yù)算580.83萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣檢測中心2018年支出合計580.83萬元,其中:基本支出530.83萬元,占91.4%;項(xiàng)目支出50萬元,占8.6%

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

南樂縣檢測中心2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算580.83萬元,政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加200.27萬元,增長34.48%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加,一是正常晉檔晉級;二是將2017年年終一次性獎和目標(biāo)考核獎納入2018年預(yù)算;三是將201410月至20169月增資差額及準(zhǔn)備期內(nèi)養(yǎng)老金和退休人員職業(yè)年金納入2018年預(yù)算。政府性基金收支預(yù)算增加0萬元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

南樂縣檢測中心2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為580.83萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出419.95萬元,占72.29%;社會保障和就業(yè)(類)支出127.34萬元,占22%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出11.18萬元,占1.92%;住房保障(類)支出22.36萬元,占3.79%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

南樂縣檢測中心2018年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算為530.83萬元。主要用于以下方面:工資福利支出501.61萬元;商品和服務(wù)支出10.84萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助18.38萬元;資本性支出0萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

南樂縣檢測中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.7萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,本單位未安排此項(xiàng)支出預(yù)算。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16.9元,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.9萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。檢測中心2017年及2018年無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017年一致,主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。本著厲行勤儉節(jié)約的宗旨,2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)未超出2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

(三)公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加0.5萬元。主要原因:一是主要接待上級主管部門檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作;二是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務(wù)接待管理,嚴(yán)格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算收支情況說明

單位2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入和支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

南樂縣檢測中心2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.2萬元,主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

(二)政府采購支出情況

2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2017年,我單位共組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,我單位擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2017年期末,我單位共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(五)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

南樂縣檢測中心負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng),我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定,積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作,在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見,根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報公開等相關(guān)工作。

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:

      南樂縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)檢驗(yàn)測試中心2018年度部門預(yù)算表