南樂縣特殊教育學校2018年度部門預算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
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第一部分 南樂縣特殊教育學校概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 南樂縣特殊教育學校2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 南樂縣特殊教育學校2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

 

第一部分

南樂縣特殊教育學校概況

一、主要職責

    南樂縣特殊教育學校于2011年由縣委、政府批準,由教育局爭取中央特殊教育專項資金400萬元新建綜合教學樓、學生住宿樓、餐廳各一座,占地面積5200平方米,建筑面積4086平方米,設計單軌九個年級,容納學生135人。

    南樂特校隸屬縣教育局,事業(yè)性質,編制24名,自2013年以來,上級連續(xù)四年為學校招聘專業(yè)教師15人,其中本科6人,大專7人,學歷合格率100%。學校是一所九年一貫制公辦寄宿學校,面向全縣招收適齡的殘障兒童。201312月開始招生。

為了給殘疾孩子、家長、家庭解決后顧之憂,學校免除學生學雜費、住宿費、書本費、補助住宿生生活費,免費為孩子購置書包、文具、作業(yè)本等學習用品及必須的生活用品,真正為家長解決了實際困難,讓學生進得來,留得住,絕不讓一個學生因貧困輟學。

二、預算單位構成

南樂縣特殊教育學校為南樂縣教育局下屬二級預算單位。

本預算為本級預算。

 

第二部分

南樂縣特殊教育學校2018年度部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入總計112.60萬元,支出總計112.60萬元,與2017年相比,收、支總計各增加44.47萬元,增長65.27%。主要原因:補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。

  1. 收入預算總體情

    2018年收入合計112.60萬元,其中:一般公共預算112.60萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    2018年支出合計112.60萬元,其中:基本支出112.60萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    南樂縣特殊教育學校2018年一般公共預算收支預算112.60萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加44.47萬元,增長65.27%,主要原因:補發(fā)績效總量和物業(yè)補貼工資。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    南樂縣特殊教育學校2018年一般公共預算支出年初預算為112.60萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出89.2萬元,占79.2%;社會保障和就業(yè)(類)支出1.40萬元,占12.4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出3.09萬元,占27.4%;住房保障(類)支出6.19萬元,占54.9%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    南樂縣特殊教育學校2018年一般公共預算基本支出年初預算為112.60萬元。主要用于以下方面:工資福利支出112.5萬元;商品和服務支出0萬元;對個人和家庭的補助0.72萬元;資本性支出0萬元。

    七、“三公”經費支出預算情況說明

    南樂縣特殊教育學校2018年“三公”經費預算為0萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017年增加(減少)0萬元。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2017年增加(減少)0萬元。主要原因:無增減變化。

    (二)公務用車購置及運行費0元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數比 2017 年增加(減少)0萬元,主要原因:沒有車。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加(減少)0萬元,主要原因:沒有車。

    (三)公務接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017年增加(減少)0萬元。主要原因:無增減變化。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    我校2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    我校2018年沒有國有資本經營預算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    南樂縣特殊教育學校2018年機關運行經費支出預算0萬元

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2017年,校共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,校擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

    (四)國有資產占用情況

    2017年期末,我校共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是0;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉移支付項目情況

    我校負責管理的專項轉移支付項目共有0;我校將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件:南樂縣特殊教育學校2018年度部門預算表