南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局2016年決算公開
南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局
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2016年度部門決算
目?錄
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第一部分?南樂縣住建局概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分?南?樂?縣?住?建?局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表??
二、收入決算表??
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表??
五、一般公共預算財政撥款支出決算表??
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表??
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 ?
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分
南?樂?縣?住?建?局?2016 年度部門決算情況說明
第四部分?名詞解釋
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第一部分
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南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況
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一、南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局主要職責及機構設置
1、負責全縣工程建設、住宅房地產(chǎn)業(yè)、建設工程質量和施工安全、建筑節(jié)能、墻材革新、招投標、勘察設計等行業(yè)管理工作;指導住房建設改革,管理城市住房與城市、村鎮(zhèn)的建設、危房改造等工作;承擔供水、污水、垃圾處理工作;承擔全縣城鎮(zhèn)住房困難家庭和農(nóng)村轉移人口住房保障工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排,承擔縣城集中供熱、部分市政道路、綠化等市政基礎設施建設任務。承擔房地產(chǎn)和建筑市場方面的行政執(zhí)法和行政處罰權。
2、機構設置
內(nèi)設股室:辦公室(人事股)、政策法規(guī)股、綜合計劃財務股、住房保障股、建設工程管理股、城鄉(xiāng)建設股。二級機構為:房產(chǎn)所,副科級差額補貼事業(yè)單位;自來水公司,副科級自收自支事業(yè)單位;污水處理廠,股級事業(yè)單位,財政全供;垃圾處理站,股級事業(yè)單位,財政全供。
二、南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局決算單位構成
南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算包括
住建局機關本級
污水處理公司
垃圾處理站
二級單位財務不獨立,住建局本級決算即匯總決算。
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第二部分
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南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局2016年度部門決算表
第三部分
南樂縣住房和城鄉(xiāng)建設局2016 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣住建局2016年收入總計15008.5萬元,年末結轉和結余1544.5萬元,與2015年相比,收入總計減少19678.49萬元,下降56%,主要原因是上級撥付的棚戶區(qū)改造資金減少;支出總計13464萬元,支出減少21222.99萬元,減少61%。主要是通過住建局撥付縣城投公司棚戶區(qū)改造資金減少。
二、收入決算情況說明
南樂縣住建局本年收入合計15008.5萬元,其中:財政撥款收入 15008.5萬元,占 100 %;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
南樂縣住建局本年支出合計13464萬元,其中:基本支出2803.2萬元,占20.8 %;項目支出10660.8萬元,占79.2 %;經(jīng)營支出0萬元,占0 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣住建局2016年收入決算總計15008.5萬元,支出決算總計13464萬元,年末結轉和結余1544.5萬元,與2015年相比,收入總計減少19678.49萬元,下降56%,主要原因是上級撥付的棚戶區(qū)改造資金減少;支出減少21222.99萬元,減少61%。主要是通過住建局撥付縣城投公司棚戶區(qū)改造資金減少。
?五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2016年一般公共預算財政撥款支出3916.9萬元,占支出合計的29%。與2015年年初預算相比,一般公共預算財政撥款支出減少987.9萬元,下降79.8%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
南樂縣住建局2016 年一般公共預算財政撥款支出決算為3916.9萬元。主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)類支出33.9萬元,占0.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育48.8萬元,占1.2%;節(jié)能環(huán)保支出188.2萬元,占4.8%;城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3531.7萬元,占90.1%;住房保障支出114.1萬元,占2.9%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣住建局2016年一般公共預算財政撥款基本支出2794.7萬元,其中:人員經(jīng)費 568.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費 2226.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務 支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為32.4萬元,支出決算為26.65萬元,完成預算的82.2%,較2015年決算數(shù)增加24.67萬元,增加92.5%。其中:因公出國(境)費用無;公務用車購置費用無;公務用車運行維護費支出決算為23.15萬元,完成預算的75.5%;公務接待費支出決算為3.5萬元,完成預算269%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,進一步規(guī)范公務接待,強化公務用車管理,嚴格控制“三公”經(jīng)費開支;二是2016年執(zhí)行公車改革和公務交通補貼,公務用車運行維護率低。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出匯總決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用無;公務用車購置費無;公務用車運行維護費支出決算23.15萬元,占87%;公務接待費支出決算3.5萬元,占13%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費用為0萬元,安排出國(境)0批次。
2.公務用車購置及運行費支出23.15萬元。截至 2016 年 12 月 31 日,南樂縣住建局共有車輛1輛。其中:公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出23.15萬元。主要用于公務出行及工作檢查,車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至 2016 年 12 月 31 日,南樂縣住建局共有車輛1輛。
3.公務接待費支出3.5萬元。共計20批次,48人/次。主要用于省、市檢查、觀摩學習交流接待。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為653萬元,支出決算為954.7萬元,完成年初預算的68.3%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和城市建設支出。其中城市建設支出數(shù)額較大,主要原因:我局實施的南林高速引線項目、昌州路西延建設項目、濱湖東路建設項目和棚戶區(qū)改造項目都是2016年完工的,按照合同約定,工程完工后將支付工程款,城市建設支出主要用于支付工程款。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
南樂縣住建局2016年機關運行經(jīng)費支出224.6萬元,2015年機關運行經(jīng)費356.5萬元,比 2015年減少63%,減少的原因主要為:厲行勤儉節(jié)約辦公用品、紙張等,商品服務類支出比2015年減少63%。
(二)政府采購支出情況。
南樂縣住建局2016年政府采購支出總額 0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至?2016 年 12 月 31 日,南樂縣住建局共有車輛1輛,其中,一般公務用車 1輛,單價50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。?
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 ?
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四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務事務(款):是指住建局用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。
(一)行政運行(項):是指為保障住建局各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。
(二)一般行政管理事務(項):是指住建局機關的項目支出。
(三)機關服務(項):是指為住建局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。
????九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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