南樂縣外商投資管理局2017年度部門預(yù)算公開
南樂縣外商投資管理局2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)主要職責(zé)
1、根據(jù)中央、省、市有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)組織制定適合我縣實際情況的招商引資各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。
2、負責(zé)組織、制定全縣重大涉外活動的年度計劃,并牽頭實施;搭建招商引資平臺,組織參加國家、省、市舉辦的大型招商引資活動,負責(zé)活動的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。
3、負責(zé)引進項目的協(xié)調(diào)、審查、實施、服務(wù)、統(tǒng)計、匯總、上報及信息發(fā)布等工作。
4、負責(zé)籌辦全縣招商引資有關(guān)會議,組織搞好會議精神的貫徹落實。
5、協(xié)調(diào)指導(dǎo)我縣的外來投資企業(yè),為外來投資企業(yè)的發(fā)展予以幫助、扶持,維護外來投資企業(yè)的合法權(quán)益。
6、協(xié)調(diào)辦理外商在南樂縣投資企業(yè)的注冊、審核等相關(guān)手續(xù);承辦外商對我縣經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的投訴和建議。
7、負責(zé)全縣進出口業(yè)務(wù)及外資企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計;依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)部門法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、目標(biāo)管理股、外資促進股、貿(mào)易管理股。
(三)部門預(yù)算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預(yù)算單位,部門本級預(yù)算即匯總預(yù)算。
(四)人員構(gòu)成情況
南樂縣外商投資管理局共有編制13名,其中事業(yè)編制13人;在職職工15人,離退休0人。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算90.9224萬元,其中:一般公共預(yù)算90.9224萬元(財政撥款90.9224萬元),比上年收入、支出增加9.7391萬元,增加11.9%。增加原因:人員工資的調(diào)整變動,社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生支出變動。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算90.9224萬元,其中:基本支出90.9224萬元,項目支出0萬元。
(一)按功能科目分類,包括一般公共服務(wù)支出68.7267萬元、社會保障和就業(yè)支出11.6801萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.504萬元,住房保障支出7.0116萬元。
(二)按支出用途分類,包括基本支出90.9224萬元,其中:工資福利支出79.2698萬元,商品和服務(wù)支出4.5萬元,對個人和家庭補助支出7.1526萬元;項目支出0萬元。
四、預(yù)算收支增減變化情況
2017年部門收入預(yù)算90.9224萬元,其中:財政撥款收入:90.9224萬元,比上年增加9.7391萬元。原因是人員工資的調(diào)整變動,社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生支出變動。
2017年部門支出預(yù)算90.9224萬元,其中:財政撥款支出:90.9224萬元,比上年增加9.7391萬元。原因是人員工資的調(diào)整變動,社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生支出變動。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.5萬元,占基本支出的0.05%,與上年持平。主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年外商投資管理局預(yù)算安排政府采購資金為0萬元。
七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算支出1.4萬元,與上年持平。其中:公務(wù)接待費0.4萬元;公務(wù)用車運行維護費1萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,因公出國(境)費用0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
???我單位2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費 。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費 。納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.一般公共服務(wù)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如市財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。