文聯2017年預算公開
南樂縣文聯2017年預算公開情況
一、部門基本情況
(一)部門機構設置:文聯內設一個辦公室。
(二)部門機構主要職責
1、貫徹黨的文藝方針,堅持中國文化的前進方向,組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產品。
2、組織文藝工作者開展文藝活動,發(fā)現和培養(yǎng)文藝人才,表彰、獎勵文學藝術創(chuàng)作,研究和表演等領域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品。
3、開展文學藝術領域的學術研究與交流,參與全縣有關文化建設規(guī)劃,重大文化建設項目,可行性研究和論證評估,組織有關文藝成果的鑒定和評獎工作。
4、增進與國內外以及港澳臺地區(qū)文藝界的友好交往,開展文化交流與合作。
5、反映文藝工作者的意見和要求,協同有關部門做好文學藝術界知識分子工作。
6、對全縣文藝家協會、學會、研究會進行指導、協調聯絡、服務工作。
7、維護文藝家和藝術團體的知識產權等合法權益。
8、承擔縣委縣政府交辦的有關事項。
(三)部門預算構成
本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。
二、收入預算說明
南樂縣文聯2017年收入總計52.3589萬元。其中:財政撥款52.3589萬元,部門結轉資金0萬元。
三、支出預算說明
南樂縣文聯本年支出合計52.3589萬元,其中:工資福利支出40.5591萬元,商品和服務支出8.5萬元,對個人和家庭的補助3.2998萬元。
四、收支預算增減變化說明
2017年收入預算52.3589萬元,其中:財政撥款收入52.3589萬元,較上年預算收入增加9.7389萬元,原因是增資因素。
2017年支出預算52.3589萬元,其中:財政撥款收入52.3589萬元,較上年預算收入增加9.7389萬元,主要原因為工資調標及養(yǎng)老金標準提高。
五、機關運行經費安排情況說明
2017年預算安排機關運行經費8.5萬元,占基本支出的16%,較上年預算增加2.9萬元。主要用于保障局機關正常運行的各項經費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。
六、政府采購安排情況說明
2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。
七、三公經費支出預算說明
2017年三公經費預算支出0.2萬元,較上年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0.2萬元,公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費0萬元。主要原因為嚴格控制“三公”經費的支出。
??? 八、政府性基金預算支出預算情況說明
??? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指南樂縣文聯人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指南樂縣文聯人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、交通運輸(類)支出:是指南樂縣文聯人員經費、公用經費。
7、住房保障(類)支出:是指南樂縣文聯人員住房公積金支出。
8、“三公”經費:納入財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。